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央行:推動信息技術與審計業(yè)務的有機融合

彭揚 中國證券報·中證網(wǎng)

  中證網(wǎng)訊(記者 彭揚)人民銀行網(wǎng)站4月13日消息,人民銀行4月8日召開2022年內審工作電視會議。會議要求,踐行科技強審理念,推動信息技術與審計業(yè)務的有機融合,提高精準發(fā)現(xiàn)問題的能力。 

  會議強調,2022年人民銀行各級內審部門要準確把握進入新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構建新發(fā)展格局對人民銀行工作提出的新要求新任務,扎實做好人民銀行各單位的常態(tài)化“經(jīng)濟體檢”,以高質量的內審工作促進全系統(tǒng)更規(guī)范、更高效履職。要把中央巡視整改情況納入審計監(jiān)督范圍,履行好內部審計在落實中央巡視整改中的監(jiān)督職責。

  會議要求,人民銀行各級內審部門要全面提升2022年內部審計工作質量。要堅持問題導向,把握審計重點,明確審計對象,圍繞人民銀行各級行貫徹落實黨中央、國務院重大決策部署、依法行政、預算管理,以及企事業(yè)單位財務收支、對外投資、采購、內部控制、二級以下公司管理等重點領域和薄弱環(huán)節(jié)加強審計監(jiān)督,做到審計內容、審計對象有形覆蓋與有效覆蓋相統(tǒng)一,審計數(shù)量與審計質量相統(tǒng)一。要做好審計研究,增強審計敏銳性和專業(yè)性,發(fā)揮審計“治已病、防未病”的功能。要踐行科技強審理念,推動信息技術與審計業(yè)務的有機融合,提高精準發(fā)現(xiàn)問題的能力。要扎實開展審計整改評估,持續(xù)推動審計整改,提升審計監(jiān)督實效。要不斷優(yōu)化審計組織模式,探索開展交叉審計,統(tǒng)籌運用好現(xiàn)場審計和非現(xiàn)場審計,不斷創(chuàng)新審計思路方法。要提高審計的制度化、規(guī)范化、信息化水平,嚴格落實審計項目全流程質量控制。要加強內審系統(tǒng)黨的建設,鞏固黨史學習教育活動成果,大力弘揚和踐行審計精神,嚴格遵守廉政紀律。

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